Skip to content

Можно ли закрыть счет 76 за прошлый период на 91счет

22/6/ · при списании стоимость материалов отнесу на 91счет и НДС воостановлю(уберу из книги покупок) и спишу на 91счет. Можно ли уменьшить . орган уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за прошлый период (в случае, когда ошибки (искажения) в программе служит счет К «Корректировка расчетов прошлого. Можно ли заново работать По Закону ФЗ пенсионер имеет право заново выходить на работу после перерасчета. При этом не уменьшается размер выплат, а все наложенные на . если правильно понимаю исправления в тек периода за прошлый возможно только в отношении я честно говоря не нашла четкого разъяснения на этот nolazhe.беззатей.рф спорить не буду -может на . до утверждения собственником должно быть перенесено на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". за счет нераспределенной прибыли прошлых лет Дебет

  • Как правильно сварить пшенную кашу на молоке
  • Просмотр полной версии : Что делать если счета-фактуры пришли с большим опозданием. По актам сверки, поставщики услуги от сторонних организаций прислали счета-фактуры за прошлые периоды гг. У меня экспортное предприятие, которое постоянно возмещает НДС. Я новый бухгалтер, и по-мимо этих сч. Камералка за прошлые периоды уже прошла.

    Счет-фактура полученный (на выданный аванс)

    И что теперь делать, не знаю Подскажите, кто что знает, может сталкивались с похожими ситуациями? Так что спокойно возмещайте все, что не попало в свой период. Вот инетересный вопрос по уточненке: с этого года, при обнаружении ошибки есть 2 варианта - уточненка если налог занижен, и исправления текущим периодом если налог переплачен.

    Начинка с яблоками и брусникой как правильно сделать

    У вас явно завышена была база, поэтому думаю можно исправить все текущим периодом. Спасибо за ответ.

  • Как сделать новый аккаунт на ксиоми
  • Но в том то всё и дело, что у меня нет налога к начислению, у меня всегда только возмещение, так как экспорт Конверты при входящей корреспонденции сохраняются, но могу ли я воспользоваться такими исправлениями??? А если только экспорт?

    Куда им деваться? Если все верно оформлено - возместят! Ваше право подать в теч.

    Я бы не стала связываться с прошлыми периодами. В налоговой сказали все документы провести через книги покупок, но ещё добавили, что это повлечет обширную выездную камеральную проверку, если я так сделаю, потому как у нас экспорт и возмещение по НДС уже прошло вместе с камеральной проверкой и периоды уже закрыты, и посоветовали, чтобы я не лезла в прошлые периоды и оставила всё как есть.

    Но если первичные документы пришли только сейчас, конверты по входящей корреспонденции имеются, что делать, как выровняться с контрагентами и как вообще свести и привести всё в порядок?

    Можно ли есть перед причастие тием

    Можно ли как-то закрыть через прибыль? У нас сейчас на предприятии большой убыток, и если я закрою за счет прибыли, то получится прибыль к начислению, а у нас, просто уменьшится убыток.

    Вот только как правильно это сделать не знаю, и можно ли вообще так делать? Правильно - все провести как положено и сдать уточненные и по НДС и по прибыли, а проще - я бы провела так: за Дт Еще вариант - по прибыли перерасчеты сдать, а с-фактуры включить в тек.

    Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

    А смысл? А если сч-ф включить в текущ. НЕт, за гг проводите в этом году как необлагаемые, а за год - включаете в расходы в 4 квартале и подаете на возмещение НДС за 4 квартал. Попробуйте отстоять датами получения счетов- фактур.

    Счет-фактура полученный (на поступление)

    Непонятно одно. А разве услуги по этим счетам-фактурам не были учтены в прошлых годах?

  • Имея временную прописку можно ли запросить выписку из домовой книги
  • Тогда должна была висеть большая дебиторка. И что Вы не обратили на это внимания? Или может быть "висит " сумма самого незакрытого НДС на счете 19?